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老師,這個月銷項稅額18711,進項稅額6816,上個月期末留底進賬稅額3萬。期末結轉增值稅憑證怎么做呢

2024-03-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-06 14:43

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?? 貸:應交稅費-未交增值稅

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?? 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-03-06
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-03-06
你好;? ? 留底進項稅掛的什么科目的; 還是在進項稅借方200掛著的嗎; 繳納300元 增值稅嘛? ?
2022-12-08
你好,可以將留抵結轉到未交增值稅
2022-05-29
您好: 借:應交稅費—進項稅 貸:應交稅費——增值稅留抵稅額。借:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅費-進項稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅。
2024-01-15
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