月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?? 貸:應交稅費-未交增值稅
老師,目前進項大于銷項,期末有留底稅額,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出期末有余額,需要月末結轉嗎
比如說一個月銷項稅額2000,進項稅額1500,上期還有留底200,期末怎么結轉增值稅
老師,12月銷項稅額504385.74,進項稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結轉的分錄應該怎么做呢?
老師,12月銷項稅額504385.74,進項稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結轉的分錄應該怎么做呢?
當期沒有銷項,有進項。進項稅額額數是申報表期末留底稅額本月數。這個進項是當期轉到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?