你好 1. 你可以暫時不做結轉。 等著你以后月份有需要交納的增值稅做結轉處理即可。
老師,目前進項大于銷項,期末有留底稅額,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出期末有余額,需要月末結轉嗎
進項稅期末余額大于銷項稅期末余額,需要轉到未交增值稅嗎
老師!進項稅額大于銷項稅額,月末有留底,用結轉增值稅嗎?
應交稅費-銷項稅,期末有余額么?如果進項大于銷項,銷項稅期末余額應該怎么結轉?
本期進項稅額大于銷項有留抵稅額,期末應該怎么結轉增值稅?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,我們取得房租收入,對方應該不需要發票,我本月做無票收入,我們是一般納稅人,稅率是9%嗎?
你好? ? ?是的 不動產租賃是按9%開票繳納稅費的? ?
那后面如果對方又需要我開票,怎么辦?我那會兒已經做了無票收入
你好到時你沖無票收入? 在按發票做一遍 。 因為之前繳納稅費了。? ? 本月只是 一正一負的處理 不會影響你繳納稅費 。??
咋個做分錄?
之前我收到錢先掛賬 借:銀行存款 貸:預收賬款;現在我轉無票收入:是借預收賬款貸 主營業務收入 銷項稅額
后面是咋做呢
你好? ??借:銀行存款 貸:預收賬款;現在我轉無票收入:是借預收賬款貸 主營業務收入 銷項稅額? ?到時? ? 開票 。先紅沖前面分錄(借銀行存款負數貸主營業務收入負數 應交稅費負數? ) 。分錄不變 金額負數沖 。 然后在按發票做一筆 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅? ??
老師,收到個人代開勞務費低于500 這個對方給我們開了發票,還需要交個稅嗎?
你好? ?需要報個稅的。? 只是800元免個稅? (雖然免? 也得給他報了)
意思800元以下,我還是需要報嗎?只是免稅,不得交稅
你好 是的。? ? 因為這個是個人綜合所得的一部分。 你必須要報 。 只是不產生個稅??
對方說低于800,我們給她申報了個稅,就不需要給我們開票,可以嗎
你好 對方是企業的話 需要開票。 對方是個人的話低于500 可以不用開票? ?讓對方開收款收據 注明好收款金額 和收款人名稱? ?和收款人的身份證號碼就行了。? ??
好的 那這個可以正常入賬不需要調增哈
你好 是的 正常入賬可以稅前扣除的? ??