直接在23年做成本費用
23年12月物業(yè)公司收取了公司24年的物業(yè)費,23年12月費用已交,物業(yè)公司也開具了發(fā)票。想問下如何會計處理?是在23年直接做費用還是應該做到24年的費用中?但發(fā)票是23年開具的?
23年12月收到出租方開來三個月房租發(fā)票,我們在23年12月按照發(fā)票金額付款,這三個月房租發(fā)票的所屬期是23年12月15日至24年3月15日的,做賬時,24年那部分按預付賬款做賬嗎?
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄,麻煩老師說具體一些,我在24年應該怎么做會計分錄
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時間的數(shù)據(jù)啊
報關(guān)單上的規(guī)格型號怎么界定 比如:這份進項發(fā)票和報關(guān)單的規(guī)格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤為借方,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數(shù)的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里 補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業(yè)外收入 對不
麻煩老師和我說一下會計分錄應該怎么寫
直接在去年12月暫估成本費用,然后重新做報表
會計分錄怎么寫呢
報表應該不用重新做了吧?
報表要跟申報的一致,必須要先做憑證后匯算