您好,可以改模板的,進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,找到 期末結(jié)轉(zhuǎn) 或 自動轉(zhuǎn)賬 模塊,定位 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn) 模板。修改結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,如果本年利潤為借方余額 虧損 :應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至 利潤分配—未分配利潤 的借方 正常黑字 ,而非貸方紅字。 修正為:借:利潤分配—未分配利潤 黑字 貸:本年利潤 黑字 如果本年利潤為貸方余額 盈利 :正常結(jié)轉(zhuǎn)至 利潤分配—未分配利潤 的貸方 黑字 。保存模板,更新后保存,重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證即可顯示正常方向。
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應(yīng)當(dāng)是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍(lán)字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現(xiàn)在也不能改了,作紅字憑證不會影響到報表等問題吧
老師您好,2021年在結(jié)轉(zhuǎn)到2022年的時候,本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,用的是用友T+軟件,現(xiàn)在在2021年后面增加一張憑證,借:未分配利潤 貸:本年利潤可以嗎,會影響2022年的帳嗎
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個時候還需要計提盈余公積嗎
請問老師,用友軟件為什么12月要手工做一次,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,每個月未分配利潤的數(shù)字是根據(jù)凈利潤自動變化的,年底做一次本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,不是重復(fù)操作 嗎?導(dǎo)致未分配利潤數(shù)字不對?
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是看本年利潤的期末余額,也就和本年凈利潤數(shù)字一樣,然后看本年利潤是在借方還是貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有費(fèi)用由我們公司成都,這個費(fèi)用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
沒有找到期未結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,進(jìn)去只能結(jié)轉(zhuǎn),沒有模板
您好,聯(lián)系下客服嘛,客服是可以控制您的電腦來設(shè)置的