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23年12月物業公司收取了公司24年的物業費,23年12月費用已交,物業公司也開具了發票。想問下如何會計處理?是在23年直接做費用還是應該做到24年的費用中?但發票是23年開具的?

2024-01-06 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 09:34

你好,做到2024年的費用里面,借預付賬款,貸銀行存款,在2023年做這個。這個沒有關系的,根據權責發生制,這個屬于2024年的。

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快賬用戶9587 追問 2024-01-06 09:56

老師也就是說發票在23年開具沒問題,費用還是做到24年是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:57

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9587 追問 2024-01-06 09:59

還有年底了預付賬款有余額對稅務有沒有什么要求和風險啊?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 10:02

你好,預付賬款有余額,這個沒有影響的。

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你好,做到2024年的費用里面,借預付賬款,貸銀行存款,在2023年做這個。這個沒有關系的,根據權責發生制,這個屬于2024年的。
2024-01-06
你好,直接沖當期物業費就可以了。借管理費用-2520,貸應付賬款-2520。(摘要:更正24年12月X號憑,關聯11月X憑證)
2025-02-15
你好,在2024年一月份做跨年的發票可以使用,不影響。
2023-12-11
這筆費用,是算22年的費用
2023-05-19
這兩種方法都可以的都可以。
2024-01-10
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