這筆費用,是算22年的費用
老師請問:員工當年報銷的費用發票當年沒有及時付款給員工,只是記賬到該年了,這個截止匯算清繳的時候還沒有支付,這筆費用可以稅前扣除嗎
21年有一筆10萬預付款,22發票沒收到,而且發票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務調增,賬務未處理。請問23年這筆預付賬款怎么調平?已經提供服務,是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調增了?
有一筆招待費用報銷 員工22年12月招待顧客,當時已經付款了但是沒有開發票 23年補開了發票,來公司報銷這筆費用 請問,這筆費用,是算22年的費用還是23年的
1、收到政府補貼的裝修款(補貼也還未收完,裝修發票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應付款,然后收到裝修發票記:借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付裝修費:借:應付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤全部做了調增和政府補貼的都做了調減,22年卻沒有分攤長期待攤費用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補的裝修款,但是已開銷售發票了,這個收裝修補貼和收到裝修發票怎么做賬?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發生了7萬塊的業務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業務招待費,我用業務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調增40%嗎?還是必須按100%去調增?
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝