同學(xué)你好 12月 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
個(gè)人汽車9月份租賃給公司,每月費(fèi)用750,10月份才開具的發(fā)票,但是10月份一次性開具了4張單月份發(fā)票,從9月份開具到有12月份,開具了4張發(fā)票,租賃所得代扣可以分成1個(gè)月1報(bào),還是直接申報(bào)申報(bào)4個(gè)月費(fèi)用
物業(yè)公司12月先收取了本年的費(fèi)用,但是沒(méi)有給對(duì)方開具發(fā)票,1月份才開具發(fā)票。那么12月和1月份的會(huì)計(jì)分錄分別該如何填寫?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開過(guò)專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開具了15萬(wàn)的專票,這個(gè)票需要怎么入賬啊?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開過(guò)專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開具了15萬(wàn)的專票,這個(gè)票需要怎么入賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
23年12月物業(yè)公司收取了公司24年的物業(yè)費(fèi),23年12月費(fèi)用已交,物業(yè)公司也開具了發(fā)票。想問(wèn)下如何會(huì)計(jì)處理?是在23年直接做費(fèi)用還是應(yīng)該做到24年的費(fèi)用中?但發(fā)票是23年開具的?
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒(méi)有營(yíng)收,2024的匯算清繳,成本費(fèi)用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說(shuō)要發(fā)五一的節(jié)費(fèi) 問(wèn)我是要在發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問(wèn)一下您怎么發(fā)比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個(gè)表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具和飛機(jī)、火車、輪船外的工具、電子設(shè)備各怎么填寫呢?
2024年的年報(bào)是不是就報(bào),2024年的12月的財(cái)報(bào),一樣的數(shù)據(jù),兩者有什么區(qū)別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤(rùn),轉(zhuǎn)入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問(wèn)下制造業(yè)每個(gè)月怎么可以算清楚利潤(rùn)呢 很多材料都是幾個(gè)訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒(méi)收回 應(yīng)付也有很多沒(méi)付的 倉(cāng)庫(kù)包括在產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤(rùn)了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來(lái)的清單也看不到數(shù)量這些。
一月開發(fā)票 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi),收入
但是按照全責(zé)發(fā)生制的話,這個(gè)費(fèi)用就屬于12月份的收入啊!
同學(xué),你說(shuō)反了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制它屬于今年1-12月的收入
按收付實(shí)現(xiàn)制才屬于去年的收入
不好意思,我提問(wèn)的時(shí)候表達(dá)有誤,是12月份收了12月份的物業(yè)費(fèi),但是1月份給開具了發(fā)票。是這種情形。
那12月份做為無(wú)票收入,本月開票后,紅沖上月無(wú)票收入,在用籃字做收入
加如12月收取1萬(wàn),那么12月把1萬(wàn)都做無(wú)票收入,1月份開具了,就把金額拆分增值稅和不含稅額?這樣收入就不足1萬(wàn),上一年度繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候不就多了嗎?
上一季度知道要交稅,就要分開。要和實(shí)際相符
意思就是我要在12月份把這1萬(wàn)元拆分成不含稅收入和應(yīng)交增值稅?
是的,在12月就要申報(bào)