二三年有沒有入賬呢?
23年12月物業公司收取了公司24年的物業費,23年12月費用已交,物業公司也開具了發票。想問下如何會計處理?是在23年直接做費用還是應該做到24年的費用中?但發票是23年開具的?
23年12月收到出租方開來三個月房租發票,我們在23年12月按照發票金額付款,這三個月房租發票的所屬期是23年12月15日至24年3月15日的,做賬時,24年那部分按預付賬款做賬嗎?
付款是23年付的,發票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄
付款是23年付的,發票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄
付款是23年付的,發票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄,麻煩老師說具體一些,我在24年應該怎么做會計分錄
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
發票沒有入賬
你好,要是影響損益的借以前年度損益調整貸。預付賬款。
這樣做是會影響23年的利潤總額嗎?需要調整報表嗎
正確的處理是更正上一年的,