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我們2月開了一張發票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現在的問題是有可能3月份這張發票要紅沖,重新開一張比這個發票金額小的發票,那我們多預繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數怎么處理?

2024-02-29 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-29 14:02

您好 收入總的不會是負數的啊 只是3月份的是負數 多預繳的稅 可以后面繼續抵減銷項

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快賬用戶9156 追問 2024-02-29 14:04

那3月的稅怎么申報?

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齊紅老師 解答 2024-02-29 14:05

負數跟正數發票抵消后的金額填寫 按照開票匯總的數據填附表一

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快賬用戶9156 追問 2024-02-29 15:37

這樣會產生退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-29 15:38

您說的退稅是退預繳增值稅?還是?

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相關問題討論
您好 收入總的不會是負數的啊 只是3月份的是負數 多預繳的稅 可以后面繼續抵減銷項
2024-02-29
您好,預繳的正常申報的時候抵稅就成了
2024-02-29
你好1;? 意思是抵扣之前就紅沖了 ; 那你 就退發票給對方;讓對方重新開? ?給你 在認證抵扣 ; 對方現在是意思讓你開篇給對方; 不能這樣的??
2023-05-17
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉出 發給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
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