你好1;? 意思是抵扣之前就紅沖了 ; 那你 就退發票給對方;讓對方重新開? ?給你 在認證抵扣 ; 對方現在是意思讓你開篇給對方; 不能這樣的??
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票,我司8月份已入賬,11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發票就是一正一負,平的)
老師,供應商有張發票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝
我上月給對方開的普票蓋錯了發票章對方已經入賬,我這個月紅沖了重新開了一張,對方說就用原來蓋錯了的發票再蓋個正確的章子就行,因為他們領導在發票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發票用復印件備查可以嗎
供應商2月開了一張發票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數發票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負數發票和重新開的正數發票就正常入賬報稅了,所以導致賬面就平不了賬,現在要求供應商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發票重復了,3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了,現在對方紅沖了那張發票,現在讓我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
現在三張票都在我這里,一開始的正數發票、沖紅的負數發票、重新開的發票。然后這邊入賬報稅了沖紅的負數發票和重新開的發票,相當于就沒開過一樣,所以可以要求供應商再開一張嗎
你好1;? ? 你已經有 3張發票 已經給你重新開了的哇; 你還要開一張進來干嘛?? ?
就是一開始那種被沖紅了沒有抵扣,就沒報稅,后面報稅了負數發票和重新開的正數發票
就是那張負數發票也入賬報稅了
你好1;? ? 那就可以 重新開的正常去認證抵扣就行了。? ? 如果紅沖了? 在去開一張 正確發票給你認證哈; 可以的??
但是對方的角度就是說他已經一正一負沖掉,然后也重新開了,沒理由又再開一張,我不知道站在他的角度怎么去反駁他
你好;? ? ? ? ? 那重新開的 第三張發票? ;是有什么問題嗎 ?? ? 你看看發票 ;如果有問題 才能要求重新開; 如果沒有問題不重新開哈??
他重新開的發票沒有問題,那我這邊可以怎么處理,第一張發票抵扣不了就沒做賬沒報稅,第二張是紅字負數和重新開的第三張就都記賬報稅了,相當于正負相抵了,那我還能怎么去處理呢
你好; 那你去 要求對方再開; 就不合理了; 人家開對了 ; 你就認證抵扣繼續了哦? ?
就是正確的做法應該是我直接抵扣第三張發票就好了是吧,但是我把第二張負數的也報稅了,那我這邊還能怎么去處理呢
你好1; 對的; 就可以了 ;? ? ?你負數報稅了怎么報的??
負數的發票做了進項稅額轉出,沖不了了,可不可以讓對方開一個正數發票給我們抵扣,再開一個負數發票
你好 ;? ? ?你 開紅字信息表出去; 你才做進項稅轉出; 紅沖 成本費用即可;? ? ? ?就開 3個發票給你哈; 別讓別人給你開了。 再開 ;對方就是虛開發票哦? ??
具體的分錄是怎么做呢
你第一次收到發票怎么寫借貸方科目的;發來看看? ?