你好 今天把去年未做的賬補上就行了? ?補上再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師你好,請問購金稅盤可全額抵消增值稅,購買時進的管理費用,但是我們是新成立公司,還沒有銷項,還不交增值稅,但是現(xiàn)在跨年了,我要先把這筆費用轉(zhuǎn)出來嗎?怎么做賬務處理?如果到抵用時再轉(zhuǎn)又怎么做賬務處理呢?
老師,你好,勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進項稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎?
老師你好,我問下我查到有一張2018年的發(fā)票未入賬,未認證抵扣,票也找不到了,然后我把進項稅額勾選了,這個賬務怎么處理呢?
我想咨詢下跨年的賬務處理,比如23年有部分發(fā)票勾選抵扣了,但是忘記做賬了,導致進項不平,然后把不平的轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,那我今年怎么處理這個賬務呢
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業(yè),一般財務部有哪個崗位設置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時,網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現(xiàn)金給?
我說詳細點,現(xiàn)在的情況是,去年年底,我將不平的進項轉(zhuǎn)到未交增值稅,我這里有兩個情況,第一個是多年前的發(fā)票,當時可能沒取到發(fā)票,所以沒有認證,當年的賬務就沒有做進項,然后去年我接手后大數(shù)據(jù)更新后發(fā)現(xiàn)有可以勾選的發(fā)票,就勾選了,也忘記了沒有做賬,后來才發(fā)現(xiàn)以前做過賬,只是沒有發(fā)票沒做進項,第二個也是去年有發(fā)票勾選了但是忘記做賬了,年末我將有余額的進項轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,請問今年我要怎么處理這兩塊賬務?憑證該怎么寫?
多年前的發(fā)票 如果只是沒有認證,但是以前做過賬的,以前肯定是全部做到損益里面去了? ?如果是做的管理費用 那今年勾選了進項后? 就借:應交稅費——進項稅? 貸:管理費用? ? ?? 還有一種投機取巧的辦法 不用去翻以前的憑證,? 就這個月把進項都勾選上, 看看系統(tǒng)里顯示的應交增值稅是多少, 和賬面的未交增值稅差額部分? 轉(zhuǎn)入損益類科目就行?
老師,去年已經(jīng)都勾選了,所以進項稅不平,我年末全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,現(xiàn)在我希望能從未交增值稅里面提出來做掉,不然未交增值稅會一直走余額,事實上這些發(fā)票去年就已經(jīng)抵扣了,
是的? 就是未交增值稅里面的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到 損益科目里面去? ? 比如管理費用——辦公費之類的
老師,因為票據(jù)有點多,復雜了點,有管理費用,營業(yè)費用,固定資產(chǎn)這些,有沒有方法可以一次性把這些都轉(zhuǎn)出?可以辛苦您幫忙這個憑證嗎
是的? 我就是說不用去翻以前年度的憑證了, 你就全部匯總起來? 都做到管理費用里面去就行? 借:管理費用? 貸:應交稅費——未交增值稅
貸未交增值稅的話數(shù)字越來越大
那就反方向? 借:應交稅費——未交增值稅? ?貸:管理費用? 目的就是把未交增值稅沖平? 借貸無所謂??