1.賬上做了轉出的進項,這個轉出的進項是進項轉出還是什么? 2.公選為不抵扣股癬的直接價稅,合計做賬就可以,沒必要做進項然后再做進項轉出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余額嗎?
一、專業部分:1.小規模企業企業在發生以下事項時,會計分錄如何做?請寫出計算過程。1.A企業于本月從B廠采購一批機械設備,采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產品已入庫。2.A企業以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業將倉庫內的機械設備銷售給了M貿易公司。銷售價格為133400元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進行A企業本月成本的結轉。
公司23萬車,賣給個人開了2千的發票,銀行收款2千,怎么做會計分錄
加油站發放抵用券,收到的抵用券做銷售收入嗎?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
假設某企業向銀行申請一份期限為1年限額為700萬元的循環使用貸款,申請者和銀行無其它往來關系,銀行預計在貸款期限內,該客戶的實際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%,帳戶存款服務成本為68000元,貸款的管理費和風險費為實際貸款額的1.3%,貸款的7%由銀行資本金支持,其余的93%則由銀行負債來支持。加權邊際資金成本為10%,銀行資本的稅前目標收益率為18%。客戶貸款有兩種選擇:方案甲要求借款者按可投資金額存入貸款限額的4%和實際貸款額的4%,預測的補償存款的投資收益率為6%,貸款承諾費為貸款限額的0.125%;方案乙:借款者不需在銀行存款,但貸款承諾費增加1倍,考察在不同方案下貸款利率的確定。
無發票的費用,納稅調增填納稅項目明細表哪個大類
老師內賬:工地上,只增加成本不支付金額和不掛往來,該怎么記會計分錄?沒有對應科目該要怎么增加
老師內賬:工地上,只增加成本不支付金額和不掛往來,該怎么記會計分錄?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
公司因操作失誤填錯減員原因,經過變更后,員工申請失業金是否需要提交變更稅務社保繳費登記表。廣東省肇慶市高要區
你好,1、進項轉出 2、不太明白你第二點的意思 3、附表四期初沒有余額
1.沒有認證,你哪來的進項轉出? 你這不做錯了 現在認證了
2.勾選不抵扣勾選直接價稅合計做賬 沒必要做進項轉出了
3.那就是有的月份你是不是沒有填寫加計扣除
1、現在補認證,我會不會做不抵扣勾選好一點? 3、不是啊,我那幾個月都認證,然后轉出了,還需要填加計扣除嗎
1.之前做了進項轉出 不認證不就多交了稅款
3填寫 然后填寫調減金額
3、因為我已經申報了8月稅費了,那我更正申報,然后按你說的,在附表四期初填1,然后調減填1?
但是稅管員說我的未計提加計抵減額是去年的了,我8月申報表這樣填會不會有問題?
你好 是的 去年的 你們有進項嗎 幾月份符合要求的
去年有,6,8,12月都已經認證,并且做加計抵減了
就是已經扣除了是嗎 那就沒有了 為了保險點 你還是去大廳那邊核對下 那些沒有抵扣
好的,謝謝
不用客氣的 應該的
你好,因為稅管員說是去年留下來的數據,所以讓我更正去年12月的申報,但是我找不到那個附表4。主表里面也沒有,我應該怎么辦
歷史申報查詢里面 你找這個
歷史查詢有找到,也有附表四。但是不是在申報更正那里找嗎?我如果要這樣跨年度改這個加計抵減額,要在哪里表更正?
增值稅的得去稅務局那邊修改的
沒法自己更正申報的
好的,謝謝
不用客氣的 應該的