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老師,麻煩問下我們1月從牧業公司收購牛,我們已經售出,取得的免稅發票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對方企業未做歸類,1月報稅時我就抵扣不了進項,需要正常繳納增值稅,但是等到2月對方企業做完歸類,把這張發票作廢,在重新給我們開發票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進項稅款我可以申請退稅嗎

2024-02-22 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-22 23:17

您好,這個的話,是可以申請退稅的,這個可以

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快賬用戶1055 追問 2024-02-22 23:22

退稅金額大會有風險嗎。需要退稅37000多

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快賬用戶1055 追問 2024-02-22 23:23

會涉及到專管員查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 12:28

這的話,是不會的,這個退稅不影響你的處理,查賬這個不會

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您好,這個的話,是可以申請退稅的,這個可以
2024-02-22
你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發票 紅沖分錄 收入即可? ?
2023-03-01
跨月了不能作廢,只能開紅字發票已經抵扣的是采購方先填寫信息表,銷售方用這個信息表開紅字發票就可以了。 采購方收到紅字發票做附屬分錄進項稅額轉出就可以。
2024-03-21
普通增值稅發票開錯后,確實可以重新開具。如果是當月開錯,需要將發票收回并進行作廢;如果是隔月發現開錯,則需開具紅字發票,再進行藍字發票的開具,并寄給購買方。 關于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準備一些必要的材料,如原始的發票、更正后的發票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關部門進行審核。
2024-03-12
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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