你好,一般是不會的,盡量早去補開外管證
你好,老師,我們是裝飾裝修公司一般納稅人,外地有個工程合同日期8.31號 沒有開票預交了稅款,同時把外徑證核銷了 咨詢1.這個票我們9月份開可以不,還是必須得8月份開出來,當時是按合同金額預交的?2 這個外徑證還用去公司注冊地核銷嗎 ?3如果這個月不開票,預交的稅款是掛在賬上嗎 謝謝
老師你好,我是建筑行業的,我在5月開具外經證的時候報驗地選錯了,當月稅款交了,發票開了。并且在五月申報的時候預交稅款也抵扣了,現在9月發現報驗地錯誤,因此開具了正確外經證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預交稅款。而開具的發票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
老師,我想問下我們是建安業,11月份開了發票稅款已繳,12月份甲方又讓開外管證才能給打款,這又開了外管證預交了稅款,相當于交了兩次稅,1月份繳納12月份稅款時自動帶出來預交的稅款,我能抵扣了嗎?
老師,請教下,1月款己經付了,但是當月發票還沒有開過來,一般我們都在2月頭做1月的帳,對方剛好2月頭開過來,那我可以做賬時候把發票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發票日期是2月頭
我有個個體戶一月初開具了1個點的增值稅專用發票,1月29日升為一般納稅人當月生效并開具了6個點的發票,這樣2月份報稅時開具的1個點的專票也要按照6個點繳稅嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
外管證到期如何注銷呢
這個需要到大廳注銷的實際上
網上不能嗎
我們這里網絡上是不可以的