你好,同學(xué)。 是的,你這只需要報驗地更改就可以了的。
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時候報驗地選錯了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報驗地錯誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項發(fā)票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票的時候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票,但時間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項發(fā)票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
你好,對方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報高企,研發(fā)費用中研發(fā)人員占了研發(fā)費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發(fā)費用嗎
什么是無形資產(chǎn)?什么是有型資產(chǎn)?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
但是交納稅款錯誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票,但是我的發(fā)票沒有錯啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報驗交稅了,我要怎么做才能讓他們接受這種說法。有沒有具體的明文規(guī)定呢?
你如果發(fā)票沒錯,你不考慮沖紅的。你只是報驗地更改就是了 你這個目前 我是沒找到專門 文件規(guī)定你這種情況的。 你這邊應(yīng)該是稅局理會錯你的意思了。您再和他們溝通溝通
那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說清楚這個事情呢,我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了,他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說法呢
那個發(fā)票沖紅,那么,對于這塊兒相關(guān)的一個政策規(guī)定是這個發(fā)票開錯了,跨越了這個樣子才沖紅來進(jìn)行處理。那么你這種情況,你這個發(fā)票并沒有錯誤,所以說是不用沖紅的。
但是這種情況對于正確報驗地來說,發(fā)票是5月開出的,預(yù)交稅款是9月繳納的,這邊會不會有什么影響呢
如果說你的發(fā)票沒有開錯的情況下。不會受影響
不會形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎
報驗地選擇錯誤,申報期錯誤,是怎么導(dǎo)致的?
申報期沒有錯,只是后邊在正確報驗地繳納的稅完稅憑證上所屬期是9月,發(fā)票是5月開出來的嘛,這樣的情況。對注銷外經(jīng)證有影響沒有
不會有影響。你這時間有點錯位,但是你總的稅沒問題。
腦殼大,交錯錯誤的主管稅務(wù)局的就是不認(rèn)這種說法
那你就參考他的意見,昨晚 你這樣說,我的理解是他錯誤 的理解了你的意思,才讓你沖紅的。 如果意思沒理解錯,你就按他的處理。因為你是屬于他管轄。聽從他的處理
如果發(fā)票這個月沖紅重開,需不需要修改5月申報?
不用,沖紅就是在當(dāng)月開負(fù)發(fā)票處理,影響的是當(dāng)月的稅,之前的不變更