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老師,一般納稅人增值稅申報表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個月的,那做賬是用借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?

2024-02-02 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 14:05

一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應當根據實際情況選擇使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。這個科目的余額反映的是企業已經繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據企業日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進行判斷,并選擇使用相應的科目進行賬務處理。

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:09

老師,那未交增值稅這個科目是什么時候用,難道本月繳納去年的就可以用嗎?

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:13

這個是不是和書上還是有出入的?因為我看書上是寫已交稅金必須是當月繳納當月的稅才可以用,未交增值稅是當月繳上月的用,

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:17

同學你好 這個是有要交的稅費的時候用

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:18

老師,是如果要計提稅費的話就用這個科目對吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:22

同學你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:27

同學你好 滿意請給五星好評。謝謝

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一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應當根據實際情況選擇使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。這個科目的余額反映的是企業已經繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據企業日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進行判斷,并選擇使用相應的科目進行賬務處理。
2024-02-02
已交稅金是當月交當月的,你應該用應交稅費未交增值稅。
2019-12-17
你好正好順反了 上季度姐應交稅費~未交增值稅 繳納本月借應交稅費-應交增值稅(已交增值稅)
2022-03-02
您好,1、上月收到收入的時候:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 2、上月月底的時候(將應交增值稅轉為應交稅費-未交增值稅):借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 同時:如果是一般納稅人,有進項稅額的情況下,進項稅額可以抵扣,所以將應交增值稅-銷項稅減掉應交增值稅-進項稅的差額轉到應交稅費-未交增值稅即可; 分錄如下: 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅 應交稅費-未交增值稅 3、本月繳納增值稅以后,做會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 做好這三步就可以做好增值稅交稅工作。
2021-07-08
同學你好 你這個是預繳的吧
2022-11-14
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