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如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報的嗎?

2022-11-14 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-14 09:45

同學你好 你這個是預繳的吧

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快賬用戶7312 追問 2022-11-14 09:46

老師我沒接觸過預繳,可以說說嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-14 09:51

?您好,預交增值稅借應交稅費――預交增值稅或已交增值稅 ?貸銀行存款

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快賬用戶7312 追問 2022-11-14 09:58

1.在什么情況下有預繳 為什么有的企業會有預繳,?2. 我平時11月份申報10月份的增值稅,我10月入賬,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅。 次月11月了 我就做一筆 借應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這波操作對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:01

比如說預收賬款 或者建筑業異地經營 這些都需要預繳的 2.對的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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