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已交稅金是本月繳納上月應該繳納的增值稅,比如增值稅我是11月申報期繳納10月份的增值稅,這個是用已交稅金嗎?

2019-12-17 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-17 17:59

已交稅金是當月交當月的,你應該用應交稅費未交增值稅。

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 18:04

什么情況下會有當月交當月的稅,一般不都是,次月交上個月的稅,申報期不是在次月15日之內嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-17 18:05

有特殊的情況,有時候你單位為了業務要求讓你先交下。比如發票增量。

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:10

發票增量,實際業務中,沒遇到過,要先交稅

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:11

如果你們當月登了一次第二次,可能會讓你們先預繳稅款。

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:11

還有一種是下個月的發票,這個月提前領用。

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:11

已交增值稅,這個科目就是很少用的。

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:19

那有的企業錯用了,應該用未交增值稅這個科目,實際中用了,已交稅金這個科目,怎么辦

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:19

應該需要調賬吧?

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:19

還是當做一直不知道

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:19

紅沖,重新做就可以

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:22

就是有那種會計,從企業成立至今,一直用的都是已交稅金這個科目

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:22

我以前以為是我錯了,糾結了好久

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:24

一般很少頻繁用到這個的,

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:51

向這種科目用錯,以后會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:52

以后什么問題? 你最后科目余額是0,沒有

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:54

就是不是當月繳納當月的稅,用了已交稅金這個科目,最后結為0,都是沒問題的?

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 19:54

就是一句話賬平了,就沒問題,對吧?

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齊紅老師 解答 2019-12-17 19:54

沒有問題 你讓他修改不修改的沒關系 反正稅不少交就行

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 20:16

就是可以這樣說,只要你稅沒有少交,賬務處理是否完全合規,并無強制性要求,對吧?像稅務局查賬,也是不關注你,賬務處理是否正確,只關注稅你有沒有少交稅,對吧

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齊紅老師 解答 2019-12-17 20:23

一般不看這些的 但是你做賬明知道錯誤還按錯誤的來?

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快賬用戶4777 追問 2019-12-17 20:36

那審計的時候,會不會關注企業賬務處理科目是否用錯 就比如把未交增值稅用成已交稅金這個科目

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齊紅老師 解答 2019-12-17 20:37

應該會給你們提出來的

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已交稅金是當月交當月的,你應該用應交稅費未交增值稅。
2019-12-17
同學你好 你這個是預繳的吧
2022-11-14
一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應當根據實際情況選擇使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。這個科目的余額反映的是企業已經繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應當使用“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”科目進行賬務處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據企業日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進行判斷,并選擇使用相應的科目進行賬務處理。
2024-02-02
你好同學,你是申報表12月份,是所屬期嗎?
2021-03-26
你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-06
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