你好,其實(shí)兩種方法都可以 做在應(yīng)付職工薪酬里,以后會(huì)便于統(tǒng)計(jì)支付的社保費(fèi)及工資合計(jì)數(shù) 所以建議把個(gè)人部分做到工資,公司部分做到費(fèi)用,通過應(yīng)付職工薪酬核算
老師麻煩幫忙看一下這個(gè)賬務(wù)處理 2022年11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計(jì)提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費(fèi)3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個(gè)人所得稅462.84 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)人多扣了21元個(gè)稅,想著在12月給補(bǔ)發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯(cuò)了,多加入一個(gè)不該加入的人員工資, 12月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計(jì)提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅 427.61 12月做錯(cuò)賬個(gè)稅427.61元,實(shí)際個(gè)稅442.61元 2023年發(fā)放工資時(shí)怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計(jì)提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
本來公司要做股東變更,這個(gè)月已經(jīng)幫新股東公積金增員了,也扣款了720,但是現(xiàn)在又談崩了,做了減員,那這個(gè)720怎么處理呢,老板說算了,不要對方退錢了,那我賬務(wù)上怎么處理啊,還需要做在應(yīng)付職工薪酬嗎?這種情況實(shí)際沒有工資,也不好去個(gè)稅申報(bào)。 是不是直接做管理費(fèi)用-其他里,不走應(yīng)付職工薪酬,匯算的時(shí)候直接調(diào)增?
5月新注冊的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號,計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號公積金扣款之前呢?5月12號剛下來的營業(yè)執(zhí)照
5月新注冊的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號,計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號公積金扣款之前呢?5月12號剛下來的營業(yè)執(zhí)照
有個(gè)經(jīng)理12月份實(shí)際離職了,但是1月份忘記減員,多交了社保公積金,領(lǐng)導(dǎo)說不用他退了,那我賬上怎么做啊, 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-社保公積金來做嗎? 還是直接做在管理費(fèi)用-其他里,不走應(yīng)付職工薪酬?
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊,一年當(dāng)中有多個(gè)手冊,基本上每個(gè)月都有新的手冊,進(jìn)料以后,手冊會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
個(gè)人部分做在工資里,那是不是還得申報(bào)個(gè)稅啊?個(gè)人部分直接做管理費(fèi)用-其他可以嗎?
你好,要申報(bào)個(gè)稅。 做到管理費(fèi)用-其他,如果按照勞務(wù)費(fèi)還需要代開發(fā)票,不如按照工資方便些