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會計賬面上應(yīng)交稅費余額為4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項稅額)跟申報表25欄多繳數(shù)不一致,是否需要調(diào)賬一致?經(jīng)查會計賬申報表上的數(shù)為23年4.5月補交分別補交22年兩個月的增值稅所致。如果確實是未交補交的,為何申報表上為負(fù)數(shù)多繳??

會計賬面上應(yīng)交稅費余額為4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項稅額)跟申報表25欄多繳數(shù)不一致,是否需要調(diào)賬一致?經(jīng)查會計賬申報表上的數(shù)為23年4.5月補交分別補交22年兩個月的增值稅所致。如果確實是未交補交的,為何申報表上為負(fù)數(shù)多繳??
會計賬面上應(yīng)交稅費余額為4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項稅額)跟申報表25欄多繳數(shù)不一致,是否需要調(diào)賬一致?經(jīng)查會計賬申報表上的數(shù)為23年4.5月補交分別補交22年兩個月的增值稅所致。如果確實是未交補交的,為何申報表上為負(fù)數(shù)多繳??
2024-01-29 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 10:21

您好!待認(rèn)證不用體現(xiàn)在申報表上面的,所以二者不一致很正常的

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:24

申報表中繳納了欠繳的,但是主表沒有這塊的記錄,所以是負(fù)數(shù),差異你們自己知道是補繳欠稅的就可以

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快賬用戶9075 追問 2024-01-29 10:27

那么,申報表上為多繳的數(shù)是什么原因呢?經(jīng)查憑證,當(dāng)時是銀行劃款的,既然是多繳稅局系統(tǒng)正常是扣不款的,但確實又是劃款了是如何操作的呢?有可能是在匯算清繳時曾經(jīng)做過稅務(wù)調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:30

您好!不是多交的性質(zhì),是你們補繳了欠稅,你們這個欠稅有去更正申報表嗎?還是直接在主表填寫的欠稅金額?

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快賬用戶9075 追問 2024-01-29 10:35

不知道,因為前面的賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么查到?另外,您所說的申報表中繳納了欠數(shù),主表卻沒有這塊記錄是什么意思?申報表跟主表不是自動取數(shù)的嗎?如果申報表填了欠繳的主表不會自動減回嗎?我還是不懂這個操作,您能詳細(xì)說明一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:37

您好!有些不是自動取數(shù)的,你要繳納欠稅,應(yīng)是你們要去稅務(wù)更正申報表,然后才知道要補繳多少稅的

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:40

你查找一下你們欠稅的資料,這個金額怎么來的,是有文件的

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快賬用戶9075 追問 2024-01-29 10:42

電子稅務(wù)局上能查嗎?我手上沒有任何紙質(zhì)文件能查到,還有之前更正申報的話她是在稅局前臺辦理嗎?電子稅務(wù)局上查不到有這更正申報

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:48

您好!電子稅務(wù)局差不到的話,就是大廳報的,你可以問下前任

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您好!待認(rèn)證不用體現(xiàn)在申報表上面的,所以二者不一致很正常的
2024-01-29
你好,他兩個沒有關(guān)系的,這個待認(rèn)證是你沒有認(rèn)證的發(fā)票,這個不會申報的,不會在你的增值稅申報表里面體現(xiàn),這個25是上一個月的應(yīng)補稅款,你看一下出現(xiàn)第一個月復(fù)數(shù)的上一個月申報表你填寫的對嗎?
2024-01-29
你好!先計入待處理財產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-08-16
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款。 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行存款500多, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務(wù)處理 做到2024年12月份就行,之前的財務(wù)報表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報表。
2024-12-06
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