同學(xué),你好 之后稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模,19年12月計(jì)提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000 2020年5月實(shí)際開票92700萬,然后我把19年12月計(jì)提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 對嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人開票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
小規(guī)模企業(yè)。收到錢做了借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)月底需要做處理嗎?什么情況免增值稅?不需要交稅的話。每個(gè)月做的銷項(xiàng)稅額怎么處理?
小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費(fèi)免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時(shí)候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計(jì)入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報(bào)銷生育津貼要啥呢?
這個(gè)是每季度轉(zhuǎn)還是一年轉(zhuǎn)一次
同學(xué),你好 每季度轉(zhuǎn)