你好,免稅的金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒(méi)有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開(kāi)進(jìn)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來(lái)水水費(fèi)專票開(kāi)給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)甲方開(kāi)票的稅率是9%嗎?還是說(shuō)甲方可以開(kāi)差額發(fā)票呢?
看了下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,科目余額表里,年初余額有19萬(wàn)多。這個(gè)需要做處理嗎?怎么處理?
你好,貸方19萬(wàn)多?如果查不出原因,只能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
看做賬每個(gè)月收到錢(qián)做了應(yīng)收貸主營(yíng)收入和銷項(xiàng)稅。月底沒(méi)有做處理。一直累積到現(xiàn)在賬上貸方有19萬(wàn)多。這個(gè)必須做營(yíng)業(yè)外收入嗎?日常收到錢(qián)直接借應(yīng)收貸主營(yíng)收入不加應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?
你好,不可以不做,都要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額怎么處理?都并入今年的利潤(rùn)么?這樣還得交企業(yè)所得稅。以前年度的和今年的是否分開(kāi)處理?
你好,我個(gè)人建議不要去分,因?yàn)榉至四憔鸵薷闹暗乃枚惿陥?bào)表,也許還會(huì)補(bǔ)稅
直接把以前年度的都做一筆進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入么?
你好是的,我覺(jué)得這樣更好
看之前有的直接做了借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅。這樣做的沒(méi)有進(jìn)入過(guò)營(yíng)業(yè)外收入。是否不對(duì)?
有的憑證收到錢(qián)做的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅。這樣做正確嗎?還需要做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,是的,這樣做沒(méi)有任何意義的,要當(dāng)季度做營(yíng)業(yè)外收入
除了做減免還有做到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這個(gè)也是一樣的吧?也是沒(méi)有意義需要做營(yíng)業(yè)外收入?
沒(méi)有·意義轉(zhuǎn)到未交增值稅,小規(guī)模納稅人·只要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣一個(gè)子目就可以,這個(gè)是制度上明確規(guī)定的