你好,同學(xué) 老師建議按照實(shí)際合同,每次實(shí)際采購扣除預(yù)付賬款
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
請(qǐng)問下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務(wù)都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對(duì)公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發(fā)票給客戶10萬,供應(yīng)商給我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(實(shí)際拿貨都是底價(jià),高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤,但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬,再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶,增加了其他應(yīng)收款,造成法人借款的稅收風(fēng)險(xiǎn),要怎么做才能符合稅法呢?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
老師好,請(qǐng)問我們是地產(chǎn)公司,公司名下有自持的商場,委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務(wù),現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預(yù)估的10-12月管理費(fèi)100萬,按照每月收取租金的點(diǎn)來確認(rèn)管理成本的,錢要付,現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力,我正常給商業(yè)開票預(yù)估100萬,我想問等到10~12月份實(shí)際的管理費(fèi)出來后,這個(gè)差我應(yīng)該怎么處理?還有預(yù)估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下,謝謝!
老師,您好,我公司做代理細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù),預(yù)付給供應(yīng)商80萬預(yù)付款,每單次合同價(jià)款為5萬元左右從預(yù)付款里面扣,但是只有返傭我們開給供應(yīng)商收入票。也沒有成本票收進(jìn)來,請(qǐng)問這些預(yù)付賬款要怎么處理?
你好,請(qǐng)問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對(duì)方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷項(xiàng)少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
按照實(shí)際單次合同價(jià)款5萬元,其中傭金收入8000元,整個(gè)業(yè)務(wù)往來我們只開傭金發(fā)票8000元,請(qǐng)問賬務(wù)處理分錄怎么做?
等于整個(gè)代理過程只有一個(gè)服務(wù)收入,沒有實(shí)際采購成本,但是我們預(yù)付了80萬給供應(yīng)商。老師我這樣表達(dá)您能明白嗎?
現(xiàn)在的問題就是這80萬的預(yù)付款我沒有任何依據(jù)去消賬,只有給的一份表格寫的單次合同扣除的金額。
收入的話 借銀行存款8000 貸其他業(yè)務(wù)收入8000 借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 按照這個(gè)
按期預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
可是這個(gè)收入只有傭金部分,單次合同價(jià)款5萬,傭金8千,這個(gè)成本的金額是多少?5萬嗎?那不是成本大于收入很多?
可以按照實(shí)際收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣的話,收入成本匹配,也不會(huì)產(chǎn)生稅金
那成本也結(jié)轉(zhuǎn)8000,那預(yù)付款80萬要很久才能結(jié)轉(zhuǎn)完啊?目前實(shí)際剩余預(yù)付款只有20萬的樣子,馬上又要付款過去了。怎么辦?
這種是不是你們實(shí)際虧損,學(xué)員 看這背景,你們收到的少,支付的多
這預(yù)付款80萬里面其中有30萬是老板及家人自己消費(fèi)了,另外40萬是客戶給錢到老板的私人賬戶上,但是老板并沒有把這個(gè)錢打到公賬上,目前總預(yù)付款還剩10萬總公司會(huì)退回。
這樣的話,確實(shí)要計(jì)入公司支出 支出大于收入,
所以這個(gè)業(yè)務(wù)整體怎么做分錄,還請(qǐng)老師幫下忙。謝謝。
支付 借預(yù)付賬款80 貸銀行存款80 每次合同 借銀行存款0.8 貸其他業(yè)務(wù)收入0.8 借其他業(yè)務(wù)支出5 貸預(yù)付賬款5
沒有成本票也可以做嗎?只有一個(gè)表格明細(xì)
沒有成本票也可以做 可以的,附件是表格
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),周末愉快