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請問下醫藥行業代理商,二票制的情況下,業務都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發票給客戶10萬,供應商給我開進項發票8萬(實際拿貨都是底價,高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤,但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉到法人的私賬,再由法人私賬轉給客戶,增加了其他應收款,造成法人借款的稅收風險,要怎么做才能符合稅法呢?

2020-11-22 23:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-23 06:45

你好,8萬元支付給進項發票的開票單位,由開票方支付業務員

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快賬用戶7908 追問 2020-11-23 07:36

進項發票的單位不配合幫忙支付,因為他們也是有額度的,已經滿額了

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快賬用戶7908 追問 2020-11-23 07:38

所以只能自己公司想辦法去處理,客戶也不同意做勞務報酬申報個稅,因為個稅高

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齊紅老師 解答 2020-11-23 07:39

你好。既然票對方開的,款不付給對方本身雙方都會存在風險,這個不是愿意不愿意的問題

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你好,8萬元支付給進項發票的開票單位,由開票方支付業務員
2020-11-23
你好,不開發票也得按未開票收入申報
2024-06-03
從財務的專業角度來說,肯定是需要合同的,只有資料齊全,才能避免稅務風險。 但是實際工作中,如果確實是有比較難處理的,也可以考慮下是否有其他變通的方式,建議你可以咨詢下相關行業的人員
2024-06-03
舊公司和新公司內賬處理建議如下: 舊公司 材料使用:借記 “生產成本 —— 原材料”,貸記 “應付賬款 —— 暫估”;產品出貨時,借記 “發出商品”,貸記 “庫存商品”。 收到貨款:借記 “銀行存款”,貸記 “預收賬款”。 新公司 收到材料票:借記 “原材料”“應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)”,貸記 “應付賬款” 等。 成本調整:借記 “其他應收款 —— 舊公司成本調整”,貸記 “生產成本 —— 原材料”。 整體操作:在內賬中對特殊情況做詳細說明并形成備查資料。但此操作有稅務風險,應與稅務機關溝通解決。
2025-02-06
您好,您要嚴格按會計準則確認做賬還是開票確認收入?
2024-03-16
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