您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當(dāng)月購入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
老師,最后一句我沒聽懂
個(gè)稅,怎么交,如何計(jì)算,老板目前沒有交,也要做分錄嗎?
你所謂的減成本費(fèi)用,就是說如果最終算出來應(yīng)交稅費(fèi)是5萬,那就看供應(yīng)商這月給我們開了多少票,假如開了4萬的票,那我們應(yīng)該就交一萬的個(gè)稅,是這個(gè)意思么
而我們不開票,也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,但我們賣出去的對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi),最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去?是這樣么
您好,個(gè)體工商戶交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,是用收入減成本減費(fèi)用后的額,再在稅率表上找到相應(yīng)稅率去算,按年計(jì)算,按季預(yù)繳。
收入減去成本費(fèi)用后算出來的利潤,再看稅率表對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)稅率和速算扣除數(shù)對(duì)嗎
您好,您還要確定一下你們企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)稅是核定征收還是查帳征收,上面說的是查帳征收。
老師怎么用發(fā)票呢?就是卡在發(fā)票上沒懂
是收入減成本費(fèi)用,前提是有發(fā)票的成本費(fèi)用才可以減么
您好,對(duì),有發(fā)票的才能減成本,費(fèi)用。
蒽蒽老板說最近就去問問,看是什么征收方法,但不管怎么樣我都想做賬可以嗎?我想學(xué)習(xí),對(duì)企業(yè)有影響嘛?
可是,我們大部分買東西都是去菜市場買,或者小店鋪買,我們做餐飲行業(yè)的,所以很難取到發(fā)票
您好,餐飲行業(yè)大多數(shù)是核定征收的。