1.6月份之前交稅時:借:應交稅費——應交土地增值稅 81000貸:銀行存款 81000 2.開票后,如果稅額與銷售收入匹配,則無需進行額外處理。 3.如果開票后稅額發生變化,則需要根據實際情況調整“應交稅費”科目。例如,如果需要補交稅款,則:借稅金及附加貸:應交稅費——應交土地增值稅 4.關于財務報表上的“應交稅費”貸方金額包含已交的81000元問題,可以在財務報表附注中進行說明,具體內容可以根據實際情況進行調整。
老師您好,我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發票,當時做賬是借:管理費用49504.95 應交稅金 應交增值稅 進項稅495.05 貸:50000 12月份對方說之前的票有問題,然后開了紅字發票,并開具正確的發票給我了,請問我要怎么出這筆賬?會計分錄怎么做?謝謝解答
老師你好,公司出售土地后收到90萬的款,會計分錄做的是借銀行存款 貸無形資產。當時沒有開發票,現在把發票開出來了,之前交的增值稅款是81000,但是這次開票開出的增值稅是七萬多,我想問一下,這個月如何做分錄呢?應交稅費的余額,這樣的話就不對了,如何去調整呢?
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?謝謝
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?謝謝
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?