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老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?

2024-01-12 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 11:22

1.確認收入時,將開出的發票金額記入“應收賬款”或“銀行存款”科目。 2.沖減已繳納的增值稅稅費,可以從“應交稅費”的借方直接減去81000元。 3.將凈收入記入“主營業務收入”或相關收入科目。

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快賬用戶9515 追問 2024-01-12 11:24

確認收入時的賬已經平了,發票是剛剛開出來的,然后這部分稅已經抵減了,但是會計分錄貸方多了81000的金額,所以說應交稅費的余額不對,想如何調整一下這個分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:29

同學你好 按正確的來調整就可以

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快賬用戶9515 追問 2024-01-12 11:34

就是按正確的調了呀,但是賬是平了,貸方金額還是不對呀

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:34

那你貸方余額結轉了嗎

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快賬用戶9515 追問 2024-01-12 11:35

財務報表出來之后,應交稅費貸方余額多了81000

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快賬用戶9515 追問 2024-01-12 11:36

這樣的話,需要在借方沖這個81000,如果借方寫應交稅費81000的話,那貸方科目寫什么呀?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:38

是一般納稅人吧不應該結轉到轉出未交增值稅嗎

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快賬用戶9515 追問 2024-01-12 11:40

借 應交稅費-增值稅81000 貸 應交稅費-未交增值稅81000 這樣寫的話貸方一直有一個未交增值稅的余額呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:45

先轉到轉出未交增值稅 不是直接結轉到未交增值稅

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1.確認收入時,將開出的發票金額記入“應收賬款”或“銀行存款”科目。 2.沖減已繳納的增值稅稅費,可以從“應交稅費”的借方直接減去81000元。 3.將凈收入記入“主營業務收入”或相關收入科目。
2024-01-12
1.6月份之前交稅時:借:應交稅費——應交土地增值稅 81000貸:銀行存款 81000 2.開票后,如果稅額與銷售收入匹配,則無需進行額外處理。 3.如果開票后稅額發生變化,則需要根據實際情況調整“應交稅費”科目。例如,如果需要補交稅款,則:借稅金及附加貸:應交稅費——應交土地增值稅 4.關于財務報表上的“應交稅費”貸方金額包含已交的81000元問題,可以在財務報表附注中進行說明,具體內容可以根據實際情況進行調整。
2024-01-12
你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024-01-12
你好同學!你可以按之前的分錄做一筆負數(相當于更正分錄),然后按正確的金額做一筆正確的分錄
2024-01-11
認證之后直接借成本/費用貸應交稅費-進項稅轉出
2020-07-06
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