1.確認收入時,將開出的發票金額記入“應收賬款”或“銀行存款”科目。 2.沖減已繳納的增值稅稅費,可以從“應交稅費”的借方直接減去81000元。 3.將凈收入記入“主營業務收入”或相關收入科目。
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發票已抵扣認證,這個月發現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
老師你好,公司出售土地后收到90萬的款,會計分錄做的是借銀行存款 貸無形資產。當時沒有開發票,現在把發票開出來了,之前交的增值稅款是81000,但是這次開票開出的增值稅是七萬多,我想問一下,這個月如何做分錄呢?應交稅費的余額,這樣的話就不對了,如何去調整呢?
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?謝謝
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?謝謝
老師您好,公司出售土地6月份之前交了81000的增值稅,這月開票后如何做分錄抵減81000的稅費呢,財務報表現在出來后貸方金額包含這81000如何處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
確認收入時的賬已經平了,發票是剛剛開出來的,然后這部分稅已經抵減了,但是會計分錄貸方多了81000的金額,所以說應交稅費的余額不對,想如何調整一下這個分錄呢?
同學你好 按正確的來調整就可以
就是按正確的調了呀,但是賬是平了,貸方金額還是不對呀
那你貸方余額結轉了嗎
財務報表出來之后,應交稅費貸方余額多了81000
這樣的話,需要在借方沖這個81000,如果借方寫應交稅費81000的話,那貸方科目寫什么呀?
是一般納稅人吧不應該結轉到轉出未交增值稅嗎
借 應交稅費-增值稅81000 貸 應交稅費-未交增值稅81000 這樣寫的話貸方一直有一個未交增值稅的余額呢
先轉到轉出未交增值稅 不是直接結轉到未交增值稅