你好同學(xué)!你可以按之前的分錄做一筆負(fù)數(shù)(相當(dāng)于更正分錄),然后按正確的金額做一筆正確的分錄
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務(wù)的需求,需要辦理什么資質(zhì)呢都
請問老師,原材料采用的月末一次加權(quán)平均法核算,原來采購價格高才這樣一直下來導(dǎo)致現(xiàn)在賬上價值比現(xiàn)在實際價值高很多,按正常的生產(chǎn)配比算賬上就是虧損狀態(tài),這種情況怎么處理?
我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產(chǎn)稅?
勞務(wù)公司工人進(jìn)行地面滴灌設(shè)備勞務(wù),給對方開具的勞務(wù)費發(fā)票,大類應(yīng)該選什么
老師,我想問一下社保變更需要不需要通過我這邊?
定期定額一個月30000,我每個月開普票80000,會不會變成查賬征收了
招標(biāo)文件中技術(shù)要求帶井號的,逐條應(yīng)答是說沒一條都的回復(fù)還是簡單復(fù)制填偏離不偏離就叫逐條應(yīng)答
與其他公司合作一個銷售,資金雙方各投一半,以他公司運行開發(fā)票,收到銷售利潤時如何入賬
其它個人銷售自己使用過的物品免稅,這上面說的其它個人是指什么個人呀?
但是之前交的增值稅的確是81000呀,這次開的發(fā)票又讓交稅,所以說在申報表四里直接抵減了,這樣的話,需要怎么調(diào)整呢?
抵減了81000的增值稅,12月的增值稅又少交了一部分
你之前交的增值稅是怎么申報的?沒有發(fā)票申報嗎?那是預(yù)交增值稅,可以扣減的,交了81000抵減七萬多,還剩下一萬多可以抵銷項的
之前交的81000是在窗口直接交的,我做憑證時計提了81000,然后直接做賬平了,
那81000做賬時是怎么做的呢?沒有開票就交稅應(yīng)該 是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅81000 貸:銀行存款81000 然后你做平是怎么做的呢? 借:?
我是這樣做的:計提:借營業(yè)稅金及附加 81000 貸應(yīng)交稅費-增值稅 借應(yīng)交稅費-增值稅 81000 貸:銀行存款81000
增值稅是不能通過營業(yè)稅金及附加科目核算的哦,它是價外稅,不會影響利潤的哦
不對,我當(dāng)時是這樣做的,借應(yīng)交稅費81000 貸其他應(yīng)付款法人81000
老師,我好像計提了,計提錯了
那這樣的話,怎么改呢?
舉個例子吧 有購進(jìn)時, 借:原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13 貸:銀行存款 113 有銷售時 借:銀行存款135 貸:主營業(yè)收入120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)15.6 那么應(yīng)交增值稅=15.6-13=2.6
你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢?
一般納稅人
嗯,一般納稅人是可以抵進(jìn)項的呀,做賬就像上面那樣的,增值稅是不通過稅金及附加核算的
那我把之前的憑證做個負(fù)數(shù),那這個月開票了之后怎么做分錄呢?麻煩老師幫我寫一下可以嗎謝謝
借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(發(fā)票上的不含稅金額) ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(發(fā)票上的稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:無形資產(chǎn)(賬上金額)? ? 如果這筆分錄已經(jīng)做了就可以不用做了
老師,之前這個分錄已經(jīng)做過了,就是這個月開的發(fā)票,不知道咋寫分錄,貸方可以寫,其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費,但是借方怎么寫呢?
關(guān)鍵是這個款已經(jīng)收到了
你還沒有結(jié)賬的話,就全改了吧,看下面分錄 借:銀行存款900000 貸:其他業(yè)務(wù)收入(開票不含稅金額) ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(開票稅額) 價稅金額和你收到的錢一致嗎? 借:其他業(yè)務(wù)成本783150 累計攤銷251850 貸:無形資產(chǎn)1035000 以上借貸按順序?qū)懺谝粋€憑證里就可以了
老師只改我發(fā)給你的這張憑證就可以嗎?
是的,那個數(shù)據(jù)填寫上去就可以