你好1; 沒有計提; 你去補(bǔ)計提; 你12月的帳結(jié)賬了嗎?
老師你好,我公司7月繳納教育費(fèi)附加64.42元,9月份計提教育費(fèi)附加52.88元,為什么會在科目余額表上發(fā)生在借方,余額是11.54元,請問這個我怎么改呢?地方教育費(fèi)和城市維護(hù)建設(shè)稅也是這樣子發(fā)生的。
請問,我9月計提附加稅的時候,城建稅多計提了115.05元,教育費(fèi)附加多計提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計掉了46.02元。這個在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計提的和實際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)、個稅 企業(yè)所得稅這幾個二級科目月末還沒計提前應(yīng)該是沒有余額的吧,先現(xiàn)在看到科目余額表這些都有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎,估計是以前會計忘結(jié)賬了
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒做計提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
查賬發(fā)現(xiàn)很早以前年的會計,印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這些稅沒有計提,在繳費(fèi)時,直接做:借應(yīng)交稅費(fèi)-對應(yīng)稅,貸:銀行存款了,導(dǎo)致相應(yīng)明細(xì)科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個要怎么調(diào)整啊
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應(yīng)交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅”科目核算。確認(rèn)收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時,因進(jìn)項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應(yīng)納稅額
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅呢簡易計稅的稅費(fèi)究竟用那個科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業(yè),想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進(jìn)項開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個借用A公司的協(xié)議,這對A公司會不會有風(fēng)險
老師,年報的其他應(yīng)付款可以填報負(fù)數(shù)嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風(fēng)險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營,該交的稅都交了,為什么會稅務(wù)局要求雙隨機(jī)自查?
我12月沒有結(jié)賬,你看看附加稅余額,有的是借方的,有的是貸方余額,不知道什么原因照成,你看看能不能做平它,怎么做
你好;? 你是不是之前計提和繳納沒有平過;? 你滿足小微不或者是小規(guī)模類型企業(yè)不?? ?
我們是一般納稅人,小型微利企業(yè),以前我們用的是簡易計稅,12月開始才變成一般計稅
你好; 小微企業(yè); 你是不是全額計提了; 有減半的時候; 你沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 這樣就會造成你貸方有余額的?
有可能以前的會計沒有核對好計提,那現(xiàn)在怎么辦,需要一筆一筆查帳在弄嗎,分錄怎么做,是差額做稅金及附加紅字嗎,還有城建稅是借方的,又怎么回事啊
你好;? ?一筆筆核對下; 然后做一個情況說明去調(diào)整??
那我12月暫且不管了,來不及去查賬了,之后查完再弄吧
你好; 可以 ; 但是記得及時去處理就行?