你好,有2種方法,1是合并到10月份里一起計提,也就是9月份朵計提的金額10月份可以少計提。2是9月份多計提的金額用負數沖回,就是分錄和計提的一樣,只是多的金額用負數
請問下老師,原先計提了主營業務附加,借方496.74元,貸方城建稅248.37元,教育附加149.02元,地方教育附加99.35元。繳納的時候借以上稅種,貸銀行付款。這些附加稅合計496.74元里面實際是多繳納了40.67元,現在稅務局返還40.67元,老師,分錄我要怎么寫呢??
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
請問,我9月計提附加稅的時候,城建稅多計提了115.05元,教育費附加多計提了69.03元,地方教育費附加多計掉了46.02元。這個在10月賬上怎么調整 呢。調整 的憑證應該怎么做,不調整 的話計提的和實際繳的稅金就不一致,應交稅費余額不對
我上月計提了稅金及附加, 借:稅金及附加 貸:應交稅費-教育/城建/地方 在交稅的時候免了,我這個月做賬應該怎么做?
查賬發現很早以前年的會計,印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些稅沒有計提,在繳費時,直接做:借應交稅費-對應稅,貸:銀行存款了,導致相應明細科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個要怎么調整啊
此題分錄咋寫還有不能帶來經濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
10月沒有開票沒有稅金,我用負數沖回,但做完后資產負債表上資產總計期末余額和負債總計期末余額不一致,剛好是這個差額
應交稅金科目余額對了,損益類科目營業稅金及附加有余額,難道還要提計一下成本?
你好沖紅時是借方負數不是貸方