這個(gè)的話是需要退稅的需要的
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷售額超過30萬(wàn)需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來(lái)嗎
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我已經(jīng)申報(bào)完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開的一張發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?
公司是小規(guī)模企業(yè),12月份開了50萬(wàn)發(fā)票,但是1月份對(duì)方公司把發(fā)票退回了,需要作廢,但是現(xiàn)在因?yàn)槭?月份需要交22年第四季度的企業(yè)所得稅,增值稅,可是這50萬(wàn)發(fā)票是要作廢的,請(qǐng)問要怎么處理
個(gè)體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預(yù)繳,現(xiàn)在報(bào)23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
我申報(bào)的時(shí)候看增值稅的數(shù)減出來(lái)了,紅沖的
上面直接剪掉了嗎?還是什么?
要交的增值稅的數(shù)是對(duì)的
紅沖的專票直接給減了
那這個(gè)是需要退的,要的
老師,這個(gè)增值稅不算是12月開的合計(jì)數(shù)中減除了嗎?
對(duì)這個(gè)是不算為沖銷
12月份變電票后不是開一張交一張的增值稅了
嗯對(duì),是累計(jì)一個(gè)月的的這個(gè)的
開了紅字的發(fā)票不算是沖減增值稅?我就是有點(diǎn)迷糊
你開了紅色以后如果是還有其他證書發(fā)票的話,這個(gè)是不算的
這張票是10月份開的有錯(cuò)誤,10月份又開了一張正確的,送正確票的時(shí)候拿回來(lái)3聯(lián),12月份才作廢,開的紅字發(fā)票
10月份交了2個(gè)這個(gè)票的稅
那樣的話是屬于沖減了這個(gè)情況
就是不需要退稅了是吧,老師,
對(duì)的這個(gè)是沒錯(cuò)的
老師就是現(xiàn)在感覺增值稅的數(shù)對(duì),是不是附加稅的錢沒有退,當(dāng)時(shí)交了2回附加,沖減的話只是沖減了增值稅對(duì)不對(duì),可以這樣理解嗎?
附加稅到現(xiàn)在,是沒有退是吧
對(duì)的,現(xiàn)在是正要報(bào)這個(gè)季度的稅,是不是報(bào)了才能退,現(xiàn)在退沒有增值稅只退附加是不是不行,12月份剛紅沖
嗯對(duì),這理解是沒錯(cuò)的這個(gè)