首先,我們需要了解基本的會計原則和流程。在權責發生制原則下,營業收入和成本應當在相應的會計期間內進行匹配和結轉。具體到這個問題,營業收入發生在10月份,因此與之相關的成本也應當在10月份進行結轉。 按照這個原則,10月份的7萬成本應當在10月份進行結轉。而11月份和12月份的成本雖然未在相應月份結轉,但仍然需要在相應的月份進行結轉。
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業務收入,成本只進了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
比如一個項目安裝設備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設備,作收入,可是10月份又收到了成本票和費用票,我是在7月份就結轉庫存商品和主營業務成本 ,然后10月份進來之后,再補么?還是怎么處理?
老師好,我想問下,比如我12月份開票確認收入1000萬元并暫估成本,但是從11月份開始我就預付了1500萬元,那我結轉成本的時候怎么結轉?是只結轉1000萬元部分的成本還是可以按預付的來結轉成本呢?
老師好,我想問下有收入再結轉成本,那比如我3月份收入4000萬,成本只1000萬,4月份我收入500萬,但是成本700萬,那4月份我700萬的成本我可以全部結轉嗎?
請問一個問題,6月份收入10萬,暫估成本27萬,利潤-17萬,7月初紅沖回暫估成本27萬,借暫估27萬貸主營業務成本27萬,7月底收到成本票27萬借主營業務成本27萬,貸銀行存款27萬。7月沒有收入,那7月利潤是不是應該是0,怎么記賬軟件凈利潤是-27呢
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
成本相對于收入滯后,會不會有風險?
你這個金額不大,實務中影響不大的