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老師好,我想問下有收入再結轉成本,那比如我3月份收入4000萬,成本只1000萬,4月份我收入500萬,但是成本700萬,那4月份我700萬的成本我可以全部結轉嗎?

2022-10-17 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 16:38

可以結轉的,但是這種有風險啊,你在三月份做的時候,你沒有發票的那一部分成本,你也但骨發票到了之后,洪城蛋糕,然后再到發票的不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 16:38

紅沖暫估,然后再做發票的。

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快賬用戶5875 追問 2022-10-17 16:43

老師能說具體點嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 16:43

你好,三月份借主營業務成本貸應付賬款暫估等發票,在四月份到了之后,借應付賬款貸主營業務成本,借主營業務成本貸銀行存款。

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快賬用戶5875 追問 2022-10-17 16:50

意思是3月暫估成本,4月按實際成本計入主營業務成本再沖銷暫估是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 16:54

你好對的 是這么做的

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可以結轉的,但是這種有風險啊,你在三月份做的時候,你沒有發票的那一部分成本,你也但骨發票到了之后,洪城蛋糕,然后再到發票的不就可以啦。
2022-10-17
你好,按照權責發生制結轉,就是你當月發生多少就結轉多少
2022-03-28
這個項目的成本發票沒有收到,你可以暫估。
2021-03-23
你好,沖減的成本就是銷售收入對應的成本
2023-09-11
首先,我們需要了解基本的會計原則和流程。在權責發生制原則下,營業收入和成本應當在相應的會計期間內進行匹配和結轉。具體到這個問題,營業收入發生在10月份,因此與之相關的成本也應當在10月份進行結轉。 按照這個原則,10月份的7萬成本應當在10月份進行結轉。而11月份和12月份的成本雖然未在相應月份結轉,但仍然需要在相應的月份進行結轉。
2024-01-11
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