可以做 六月份就應該暫估的
您好老師!我公司是小規模納稅人,今年6月份開了材料成本發票,但是6月沒開銷售發票,只是收了預收款,要到7月開銷售發票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師,我們是建筑勞務公司,季度申報企業所得稅,7月份開了30萬,89兩個月沒有開票,7月份工資成本不夠,怎么把89月的工資成本入7月份成本呢
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業務收入,成本只進了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
老師 我們是小規模公司 沒有成本 因為所有的成本都掛在了總公司 那7月份不就是報稅了嗎 我們公司雖然沒有超過30萬 但是只有收入 沒有成本 不就得交企業所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
那7月份沒有收入,成本可以做?
可以的 可以 補做上的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快