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老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?

2024-01-10 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 16:24

所有3級科目都不需要結轉平的,正確申報增值稅就是了

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快賬用戶8209 追問 2024-01-10 16:26

看著資產負債表報表應交稅費有個稅額剛好是進項稅額轉出的這個金額,看著不太好看,想著是否能轉到其他科目

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:30

不需要轉的。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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所有3級科目都不需要結轉平的,正確申報增值稅就是了
2024-01-10
你好,同學 第二步需要做,第一步不是必須做的。
2022-07-10
同學,你好 嗯嗯,需要的
2024-02-22
你好; 都結轉下; 你們最終都結轉到未交增值稅借貸方去
2022-06-10
你好, 1.月末,無需將“應交稅費——應交增值稅”下設的明細科目余額轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內)余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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