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月底要不要把科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉到科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方 轉到科目“應交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)

2022-07-10 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 19:19

你好,同學 第二步需要做,第一步不是必須做的。

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快賬用戶6146 追問 2022-07-10 19:24

噢噢。第一步 可做,可不做,是吧? 老師,我們公司 6月產生的銷項稅額是800元,之前留抵的進項稅額已經足夠抵扣,7月初 不需要繳納增值稅。 那么,6月底 的賬里,還需不需要做第2步?

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:26

只要沒有形成應納稅額,就不需要的同學

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快賬用戶6146 追問 2022-07-10 19:27

噢噢。那到次月用以往留抵的進項稅額去抵扣這800元銷項稅額的時候,分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:31

抵扣時不需要做分錄,有應納稅額時轉出就可以

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你好,同學 第二步需要做,第一步不是必須做的。
2022-07-10
同學你好 一般納稅人有三級科目 年底的時候要結轉增值稅的
2022-11-09
你好,為什么進項結轉后借方還會有余額?應全額結轉到未交增值稅的啊
2020-11-30
轉出未交增值稅與進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉出進行結轉
2020-12-05
你好,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 不會有余額的啊 貸
2020-12-04
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