您好,直接申報他們的勞務費
我公司是建筑掛靠人,老板套現為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯系方式給我,讓我聯系開發票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
①2 日,取得批發不含稅收入 25.6 萬元,開具增值稅專用發票,適用 13%稅率: ②6 日,取得批發不含稅收入 5 萬元,開具增值稅專用發票,適用 9%稅率: ③11 日,取得零售含稅收入 57948.72 元,開具增值稅普通發票,適用 13%稅率; ④16 日,取得 7726.5 元零售含稅收入(所銷商品同業務③),消費者未索取發票; ⑤20 日,購進一批貨物,取得的增值稅專用發票注明價款 18 萬元,適用 13%稅率,送貨運費由銷售方承擔; ⑥27 日,從農民手中購進一批農產品,開具的收購憑證注明收購價 5 萬元 (用于生產銷售 13%稅率的貨物);支付購貨運費價稅合計 0.218 萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票: ⑦29 日,購進一批現加工食品。支付價稅合計 2.034 萬元。對方開具增值稅普通發票。 上述符合規定的發票均認證相符,并且已經申報抵扣。該企業無期初已認證相符未抵扣的增值稅專用發票,計算本月應繳納的增值稅
大連永慶食品有限公司2019年5月份共發生如下7筆增值稅的涉稅業務:①2日,取得批發不含稅收入25.6萬元,開具增值稅專用發票,適用13%稅率;②6日,取得批發不含稅收入5萬元,開具增值稅專用發票,適用9%稅率;③11日,取得零售含稅收入57948.72元,開具增值稅普通發票,適用13%稅率;④16日,取得7726.5元零售含稅收入(所銷商品同業務③),消費者未索取發票;⑤20日,購進--批貨物,取得的增值稅專用發票注明價款18萬元,適用13%稅率,送貨運費由銷售方承擔:⑥27日,從農民手中購進--批農產品,開具的收購憑證注明收購價5萬元(用于生產銷售13%稅率的貨物);支付購貨運費價稅合計0.218萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票:⑦29日,購進一批現加工食品,支付價稅合計2.034萬元,對方開具增值稅普通發票。上述符合規定的發票均認證相符,并且已經申報抵扣。該企業無期初已認證相符術抵扣的增值稅專用發票,計算本月應繳納的增值稅
【分錄題】大連誠信商貿有限公司是增值稅一般納稅人。2019年9月發生如下經濟業務。以萬元為計量單位,保留到小數點后兩位。1.銷售一批發電機給三元農機經銷部,開具增值稅專用發票,發票注明價款200萬元;另收取送貨費用價稅合計共2.26萬元,對外開具增值稅普通發票。銷貨款和運費均收存銀行。2.銷售電纜一批,開具增值稅普通發票,取得含稅銷售額33.9萬元,貨款已轉賬收訖。3.將外購的一批助聽器贈送養老院,該產品成本20萬元,成本利潤率10%。該擴音器市場不含稅售價為30萬元。4.購進一批五金工具,取得增值稅專用發票注明價款60萬元,適用13%稅率,工具已驗收入庫;支付購貨運費價稅合計共1.09萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票。轉賬支付購貨款。5.從某農場購進一批免稅農產品用做原材料。農產品收購發票注明收購款50萬元,農產品驗收入庫。該農產品不含稅市場售價62萬元。6.上述購進免稅農產品全部用于職工福利。7.購進勞保用品一批,共支付買價加稅合計共2萬元,簽發轉賬支票支付貨款,取得增值稅普通發票。特別提醒:分錄中所涉及的所有數字要求寫出基本計算過程。
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
那個稅不代扣代繳不?
沒發票用什么做賬?銀行回單?那不代扣代繳個稅嗎?
用工資表入賬,公司代扣,然后稅費從工資里面扣
做成勞務費???百分之20個稅,工人不讓扣 還是做成工資??報工資薪金5000以上扣個稅???哪一種???
零散工是按勞務工資來申報的
勞務費是按20%這個來抵扣的