你好,三級(jí)科目不要求余額為0
這個(gè)不需要“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
年終,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 /應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅這兩個(gè)科目還有余額,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯(cuò)了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會(huì)有余額?怎么平?
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個(gè)科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎樣做
請(qǐng)問(wèn)老師,公司名下的車(chē)能過(guò)到個(gè)人名下嗎
固定資產(chǎn)是不是投入使用才計(jì)提折舊?
支付購(gòu)買(mǎi)辦公室的防盜安全門(mén)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
老師,我單位要求運(yùn)輸單位開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方答應(yīng)可以開(kāi)票,要求增加稅點(diǎn),且把加稅點(diǎn)的錢(qián)匯入私人卡,這樣可以嗎?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢(qián)的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,公司也未買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,兼職會(huì)計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬(wàn)投資了一個(gè)公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
這個(gè)為啥要結(jié)轉(zhuǎn)為零,沒(méi)有像第一張圖圈圈里的,直接一步到位
每個(gè)人做法不同,兩種都可以
為啥第二張圖說(shuō)年末三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0,你說(shuō)三級(jí)科目不要求余額為0?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是沒(méi)有要求啊
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,三個(gè)科目年末可以有余額?
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,三個(gè)科目年末可以有余額