你好,努力解答中,稍后回復你
老師,比如公司購買一些水果,辦公用品等沒辦法取得發票,只有收據可以入賬嗎?年終時匯算清繳需要調增嗎?是否有規定金額在多少以下或是500以下可以收據入賬這個規定?
老師,辦公室購買辦公用品的小額支付(500元內)只取得收據,無發票時,收據可以入賬嗎?年終匯算清繳需不需做費用調增?
老師,我在做所得稅匯算清繳,那個銀行取的各種手續費,我平時只用回單做賬,沒有取得銀行的發票。是不是匯算清繳需要納稅調增?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
是的,如果 辦公費3000元 只有收據而沒有正式發票,會計上可以 先做賬,但在 企業所得稅匯算清繳時需納稅調增(即調減費用,增加應納稅所得額)。具體處理如下: 會計做賬處理 ? 記賬分錄(正常記錄費用): 借:管理費用-辦公費 3000 貸:銀行存款/現金 3000 依據: 會計上遵循 權責發生制,只要費用真實發生,即使未取得發票,也可以先入賬。 稅務處理(企業所得稅) 匯算清繳時需納稅調增: 由于 只有收據,無合規發票,稅務上不認可該費用稅前扣除。 需在《企業所得稅年度納稅申報表》(A105000)中做 納稅調增3000元(即調減費用)。 政策依據: 《企業所得稅法》規定,企業實際發生的與取得收入相關的支出,需 取得合規憑證(如發票)方可稅前扣除。 收據(非財政票據或特殊憑證)一般 不符合稅前扣除要求。