同學(xué)您好哈: 沒有這個規(guī)定,需要做納稅調(diào)增。 稅局只認(rèn)合法取得的票據(jù)才可以作為費用列支。 辦公用品可以在京東買,可以開電子發(fā)票哈~ 麻煩您給老師個評價可以嘛 謝謝您
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項目名稱
好的,問完給您好評。我們公司經(jīng)常去批發(fā)市場買,有時金額又比較小,還有一些水果商販他們都沒發(fā)票。那就是說收據(jù)可以入賬,只要匯算清繳是調(diào)增就行唄?
按企業(yè)會計準(zhǔn)則也是不可以的。 但是您沒漏稅沒什么關(guān)系哈~
老師那收據(jù)入賬有用途和金額限制嗎?比如我們公司裝修費44000,對方也給我們開的收據(jù),我們辦公室取暖物業(yè)費24000也是收據(jù),電費也是收據(jù),這些都可以入賬是嗎?只要匯算清繳調(diào)增就合法唄?
老師,雖然我們調(diào)增了沒偸稅漏稅,但對方不給開發(fā)票他們少交稅了啊,所以我們收據(jù)入賬后再調(diào)增會不會連帶責(zé)任?
老師,在哪塊好評呢?沒找見地方,是得問答結(jié)束才可以好評嗎?
您這么多不開票肯定不合理啊,會計準(zhǔn)則也不讓啊,但是您核算沒問題,違背準(zhǔn)則,另外,你要知道 不開票你企業(yè)所得稅會很大哈, 比如應(yīng)計入管理費用100,那么稅法是不讓扣的....
老師,雖然我們調(diào)增了沒偸稅漏稅,但對方不給開發(fā)票他們少交稅了啊,所以我們收據(jù)入賬后再調(diào)增會不會連帶責(zé)任? 您按稅法規(guī)定沒有少交稅就行。
那是他們違法,我還沒聽說過這種連帶責(zé)任~
但是開發(fā)票的話他們就要扣稅點,我們是小規(guī)模,他們給開普票的話像這個裝修的費用要我們12%的稅點呢
那確實是不劃算,可是您企業(yè)所得稅就抵扣不了了,下次可以找小規(guī)模納稅人購進(jìn)商品或服務(wù)
您想啊您確實100 假設(shè)9% 省了9萬的稅
但是100萬您企業(yè)所得稅要調(diào)增啊。25萬
老師,我們和對方索要發(fā)票,他們扣我們多少稅點我們公司算合適?有些扣5%合適嗎?不知道他們怎么核算的扣稅點,給小規(guī)模開普票現(xiàn)在優(yōu)惠稅率1%,按理來說扣1個稅點就可以了,這樣算的對嗎?還用考慮企業(yè)所得稅嗎?
疫情下一般納稅人給小規(guī)模開普票的稅收政策嘛,這個老師還真沒關(guān)注,如果開票這樣他們要確認(rèn)收入 估計會多要你們一點點。
疫情下有這個政策嘛,老師不清楚,明天要查一查,您也可以問問其他老師哈
好的謝謝老師
沒有政策的情況下,一般納稅人建筑裝修為9%的稅率哈~
麻煩您給老師個評價了~然后早點休息哈
老師沒有找到開給小規(guī)模納稅人普票減稅的規(guī)定哈,應(yīng)該還是要按照9%