你好,大部分都是這樣處理的,私對(duì)私轉(zhuǎn)給他,然后再想其他辦法把這個(gè)稅點(diǎn)報(bào)銷了。否則需要改合同,改單價(jià)等,比較麻煩些。
請(qǐng)問老師:我們是運(yùn)輸企業(yè),每月開具運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。上月把閑置資金借給一家集團(tuán)內(nèi)所屬企業(yè),本月對(duì)方要求我們開具收到利息的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以直接自行開具嗎?還是需要稅務(wù)專管員處備案增加稅種?
你好。老師。是這樣的。我的小規(guī)模納稅人3%的專用發(fā)票。如果改開13%的專用發(fā)票的話。包括附加稅我怎么要求對(duì)方加稅點(diǎn)才可以不增加成本
老師好!我們單位是民非培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,增值稅普票是一個(gè)點(diǎn) 稅率,今客戶要求開具專用發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問稅率可以是1%嗎?還是要6% ?
你好,老師,我們單位有一筆去年開的增值稅發(fā)票對(duì)方說沒入賬, 想把發(fā)票退回我單位讓重新開據(jù),這個(gè)可以嗎?如果可以,我怎樣入賬?
請(qǐng)教老師,我們單位給別人有正常的業(yè)務(wù)開發(fā)票時(shí),老板要求對(duì)方把增值稅和附加稅的金額也一起開發(fā)票給了,我算了下即使把稅額開進(jìn)發(fā)票對(duì)方付款了,可是新開的發(fā)票金額又產(chǎn)生的增值稅和附加稅,不能夠把稅額給全部給了啊,是這樣理解吧?
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
請(qǐng)問從前公司在去年12月離職后,但前公司一直在給我申報(bào)個(gè)稅,我申訴后,前公司會(huì)計(jì)發(fā)消息過來讓我撤訴,撤訴后對(duì)我有沒有影響?
老師,所有者權(quán)益變動(dòng)表24期初未分配利潤數(shù)跟23年期末數(shù)不一致,要怎么調(diào)呀?審計(jì)公司說不平
老師,水利基金和工會(huì)可以0報(bào)嗎?我們這邊財(cái)務(wù)公司都給報(bào)的0我也可以這么報(bào)嗎
企業(yè)沒有工會(huì)組織,員工人數(shù)只有2人,工會(huì)經(jīng)費(fèi)還需要繳納嗎?
請(qǐng)問,有其他應(yīng)交款,又有其他應(yīng)付款,但報(bào)稅報(bào)表只有其他應(yīng)付款,是合并填寫嗎?謝謝
老師,員工晚上加班打車回去的路費(fèi)報(bào)銷入到那個(gè)明細(xì)科目
接受疫情指揮部捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
內(nèi)賬利潤分紅怎么合理避稅呀
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表調(diào)增的無票費(fèi)用填在哪一欄呢
老師,我們這個(gè)運(yùn)輸沒有合同。一般是一段時(shí)間結(jié)賬一次。我想如果不含稅點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用公賬轉(zhuǎn)給運(yùn)輸單位,而稅點(diǎn)又轉(zhuǎn)到私人卡,這樣的話豈不是發(fā)票和賬款對(duì)不上了嗎?
稅點(diǎn)的錢,先借支出來,私對(duì)私轉(zhuǎn)給他們,然后再想其他辦法報(bào)銷出這個(gè)稅點(diǎn)錢。不通過公戶轉(zhuǎn)給他,他又不是你們的員工。