你好,小規(guī)模的是1%的
請問一下 我們是會務(wù)公司 平時開的都是會展服務(wù) 會務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開培訓(xùn)費(fèi)項目 那我看到好像是開:非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費(fèi) 這樣可以嗎 我看到這個稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時稅率6個點(diǎn) 那我到底是6%還是免稅的啊
老師好!我們單位是民非培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,增值稅普票是一個點(diǎn) 稅率,今客戶要求開具專用發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),請問稅率可以是1%嗎?還是要6% ?
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡易計稅,想問一下,簡易計稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項稅額了,我們開具的3個點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
我們單位新開站了培訓(xùn)業(yè)務(wù),給別的好多企業(yè)培訓(xùn)勞動用工風(fēng)險之類的內(nèi)容,我要給開具培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,稅收編碼是什么呢,稅率是6%是不?我們是一般納稅人,有專票,對方要專票我們也可以開具是吧,不要專票普票稅率也是6%是嘛
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎?
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項目名稱
不是普票,是增值稅專用發(fā)票也是1%?
增值稅專用發(fā)票也是1%
太好了!請問電子稅務(wù)局里代開專票的流程是什么
已經(jīng)找到模塊了,謝謝老師答復(fù)
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦