你好,你的增值稅是多申報了嗎?
老師您好,我想問一下,一般人去年12月份增值稅報表里的銷項稅額比賬目上多申報了0.07元錢,現在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
請問一般納稅人,23年3月才成立的,之前申報工資就一個人,現12月份補申報20人,請問12月能一次性補申報之前月份的工資嗎?還有賬務怎么處理?
老師問一下,在今年五年月增值稅多報了1萬多元銷售收入,現在發現了,怎么處理?(23年12月的銷售收入又足1萬元)
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報表上的收入比賬上多申報了1.1萬元,在23年12月份發現,能怎么補救?
請問23年12月份的票10萬,在一月份作廢了,現在申報12月增值稅,這個10萬還算12月收入嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
是的,在23年5月份多申報了1.1萬元,12月的銷售收入又不另1萬元 怎么辦呢?
去更正申報增值稅申報表就行
那是從5-11月份都要更正嗎, ,還是只要更正5月份的就行,5月是留抵的
你好,每個月都需要更正的。
要交滯納金嗎
如果需要補稅的才有滯納金,不需要補稅的。
如果不更正,直接在12月份增加無票收入可以嗎?
那你當時申報的是無票收入嗎?如果是的話可以。