你好,這個是要算進去的,因為四季度還有這個金額。
老師你好,我現(xiàn)在10月1號到12月31號,我申報的這個收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報,明年的4月份再申報10月1號到12月31號的增值稅主表嗎?
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報表上的收入比賬上多申報了1.1萬元,在23年12月份發(fā)現(xiàn),能怎么補救?
請問23年12月份的票10萬,在一月份作廢了,現(xiàn)在申報12月增值稅,這個10萬還算12月收入嗎
個體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預(yù)繳,現(xiàn)在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
請問3個點按照1個點征稅,差額填寫在表的哪里
你好,這個你要填的話是填在附表里面的。
申報表應(yīng)交稅費為什么和數(shù)字賬戶差四分呢
您好,你不能改嗎?應(yīng)該是四舍五入導(dǎo)致的