你好,同學 是的,就按利息算增值稅就可以了
個人借給公司款,如果有利息的話公司需要代繳個稅,如果公司借給個人的話,利息為啥計入其他業務收入,不是計入營業外收入啊,還有繳納別的稅
老師好,我們公司借款給一個企業,他們給我們利息,我們取得利息收入除了增值稅、企業所得稅、還需要繳納其他稅嗎?
公司無償給股東個人500萬,分別涉及到什么稅? 個人:如果當年12月31日前未還款,需按利息紅利分配收入繳納個稅; 企業: 無論有沒有利息收入,都需要繳納增值稅及城建附加稅; 印花稅:無論有沒有收入都不涉及; 企業所得稅:有償有利息收入的涉及,利息收入有增值稅發票可以稅前扣除,否則不能稅前扣除;但沒有利息收入就不涉及企業所得稅 理解對嗎?
老師,公司找其他公司借款20萬,對方沒有收利息,請問需要按貸款利息繳納增值稅嗎?如果需要怎么怎么交
甲公司借款給乙公司并取得利息收入,需要繳納增值稅和企業所得稅嗎?增值稅一般人是按6%開票嗎?計稅基數是借款加利息?還是只以收到的利息為增值稅繳納基數?開票只要開利息的發票是否只以利息收入為增值稅計算基數即可?企業間的借款,高于銀行貸款的利息費用是不允許企業所得稅稅前扣除嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
沒有利息呢,要繳納什么稅費嗎
沒有利息,不用交稅的
視同銷售嗎?
還有個稅,
個人之間不用 但是企業之間一般是約定利息,交納增值稅
是企業借給個人
企業借款給個人,如果約定了借款利息的,企業應對借款利息收入繳納增值稅. 如果是無償的,就不用
那為什么這個表顯示視同銷售,要繳納增值稅??
這個是嚴格按照要求的,理論是這樣的 實務中確認很多沒有,具體看企業選擇
沒有什么?
很多企業,無息沒有交納
如果查到就要繳納嗎
如果被查到,追究了,就要交納
利息收入*20%繳納個稅?
是企業在電子稅務局上開利息收入的發票
利息收入*20%繳納個稅? 是的
是企業在電子稅務局上開利息收入的發票 是的
利息收入是企業,不是個人的,為什么要繳納個稅
是的,企業收到利息,繳納增值稅,所得稅,個人不繳納
那么老師建議現在繳納稅費
如果繳納稅,是最好的,嚴謹的