你好,其他業(yè)務(wù)收入是需要交增值稅的。
我們公司還個人借款利息時,收款人必須開利息發(fā)票嗎,如果不開發(fā)票,公司可以直接給她代繳個人所得稅,光給他扣除個人所得稅的利息嗎
個人借給公司款,如果有利息的話公司需要代繳個稅,如果公司借給個人的話,利息為啥計入其他業(yè)務(wù)收入,不是計入營業(yè)外收入啊,還有繳納別的稅
個人借款給公司的利息收入,個人除了繳納個稅,還需要繳納增值稅嗎
老師,公司跟銀行貸得一筆款,然后又借出去,收取利息。想問問,收取的這個利息,算不算公司的收入,如果算的話,是怎么計算需要繳納的稅款的?我們是小規(guī)模納稅人
老師,如果企業(yè)借款給個人,有利息收入,就按利息算增值稅就可以了?其他稅費不用繳納
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
人借給公司款,如果有利息的話公司需要代繳個稅,如果公司借給個人的話,利息為啥計入其他業(yè)務(wù)收入,不是計入營業(yè)外收入啊
你好,有利息的話需要代扣代繳個稅,個稅稅率是20%。
其他業(yè)務(wù)收入是需要交增值稅的, 營業(yè)外收入一般是不需要交增值稅的,他是偶然所得。
那借款利息應(yīng)該記到那個科目,及原因
財務(wù)費用利息 財務(wù)費用,他的內(nèi)容核算的就是支付的利息,手續(xù)費。
公司借給個人的話,利息是計入其他業(yè)務(wù)收入,還是計入營業(yè)外收入啊,為啥
借給個人,做到其他業(yè)務(wù)收入,你們需要交增值稅的。
做到營業(yè)外收入,你申報了增值稅,增值稅正常繳納了,做到了銷售額里面已申報企業(yè)所得稅的時候沒有,在營業(yè)收入里面,這兩個有差異,稅務(wù)局會找你們的。
營業(yè)外收入不交增值稅,繳納所得稅,其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅和所得稅是吧老師
你好是的是的是的。
那為啥不能記到營業(yè)外收入呢,這個借款利息也確實和日常銷售沒關(guān)系呀?
你可以放到營業(yè)外收入,但是那個勾稽關(guān)系不是不正確,稅務(wù)局會找你來。
老師您能給我講講這其中的勾稽關(guān)系嗎?
做到營業(yè)外收入,你申報了增值稅,增值稅正常繳納了,做到了銷售額里面已申報企業(yè)所得稅的時候沒有,在營業(yè)收入里面,這兩個有差異,稅務(wù)局會找你們的。 2021-07-16 16:18 這個沒有收到嗎
這個看不懂
增值稅的銷售額要和企業(yè)所得稅的銷售額一致,這個能理解嗎?你做到了營業(yè)外收入里面,他的企業(yè)所得稅包含在里面嗎?
做到營業(yè)外收入,增值稅的銷售額就比企業(yè)所得稅的銷售額小了是吧?那這樣來說那營業(yè)外收入是不是啥都不能記了?因為一旦記了就和所得稅的銷售額不一致了
對的是的,是這么理解的,而且增值稅稅法規(guī)定利息收入必須要交增值稅,你做到營業(yè)外收入里面,這個營業(yè)外收入是不需要交增值稅的,還有這一個原因兩個。
那如果賣廢品收入得計入營業(yè)外收入了,不繳納增值稅繳納所得稅,沒事吧?
可以 但是賬上不要體現(xiàn)廢品收入