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公司無償給股東個人500萬,分別涉及到什么稅? 個人:如果當年12月31日前未還款,需按利息紅利分配收入繳納個稅; 企業: 無論有沒有利息收入,都需要繳納增值稅及城建附加稅; 印花稅:無論有沒有收入都不涉及; 企業所得稅:有償有利息收入的涉及,利息收入有增值稅發票可以稅前扣除,否則不能稅前扣除;但沒有利息收入就不涉及企業所得稅 理解對嗎?

2022-03-01 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 09:33

你好 1.? ?這個公司涉及報 所得稅? ? 2. 個人涉及個稅的? ? 3.? 是的。? 無償或者有償 對于公司來說都會涉及增值稅和附加稅以及 所得稅的? ? ?4.? ?是的??

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快賬用戶5921 追問 2022-03-01 09:43

如果公司無償借款給股東個人,以500萬為例,有幾個問題 1無償是不是不能開增值稅發票出去,需要做無票收入,報增值稅和城建及附加。還是開不開票都行,只要報稅就行; 2增值稅繳納增值稅怎么算 小規模500萬/1.01 一般納稅人500萬/1.06 3個稅繳納多少,怎么算?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 09:45

?你好 1.? ?無償不涉及開票的? 2. 是的 按無票收入來報稅即可? 3.? ? ? 增值稅? 小規模 按1% 。 一般納稅人按6% 計算的 。? ? ? ?用借款金額*貸款利率計算出利息 除以 1.03 *3%??

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快賬用戶5921 追問 2022-03-01 10:11

增值稅及城建稅附加繳納的時間點呢 1.有償可以是收到利息收入的時間; 2那無償呢? 是收到借款歸還的時間嗎?如果假如5年沒收到本金,那增值稅及附加稅什么時候繳納?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:15

?你好? 1.? ? ? ? 你們 按照利息的當期來 做計提? 次月申報? ? ?;? ?你們自己約定哈; 在借款期間都應該涉及利息的2.? ? ?是的 在你? ?借款 還的時候截止? ?

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你好 1.? ?這個公司涉及報 所得稅? ? 2. 個人涉及個稅的? ? 3.? 是的。? 無償或者有償 對于公司來說都會涉及增值稅和附加稅以及 所得稅的? ? ?4.? ?是的??
2022-03-01
借款利息,小規模是3%,一般納稅人是6%
2023-01-29
問題1、A公司是否按照視同銷售申報增值稅? 增值稅的視同銷售行為,通常涉及的是貨物、勞務、服務、無形資產或不動產的轉移,而不包括資金的借貸。因此,在沒有特別規定的情況下,A公司向B公司提供的無息借款,不屬于增值稅的征稅范圍,不需要按照視同銷售申報增值稅。 問題2、A公司如果視同銷售申報增值稅,憑證如何做(沒有利息收入因此沒有收入一說)? 由于A公司向B公司的無息借款不屬于增值稅的征稅范圍,因此不需要進行增值稅的視同銷售申報,也就無需制作相關的增值稅憑證。但如果假設需要申報,且沒有利息收入,那么憑證的制作可能會涉及到虛構利息收入,這是不合規的。 問題3、A公司涉不涉及所得稅及其他稅種? 在所得稅方面,雖然A公司沒有收取利息,但如果這筆借款在稅務上被認定為是“實質上”的融資行為,那么可能會有稅務上的調整,比如可能要求A公司按照市場利率計算利息并計入應納稅所得額。但具體是否涉及所得稅及其他稅種,需要根據當地的稅法規定和實際情況來判斷。 在其他稅種方面,例如印花稅,如果借款合同屬于印花稅應稅憑證,那么即使沒有利息,也可能需要按照合同金額的一定比例繳納印花稅。但是否需要繳納,以及繳納的金額,都需要根據具體的稅法規定來判斷。 問題4、B公司涉不涉及納稅義務? 對于B公司來說,雖然它獲得了無息借款,但如果沒有其他的收入或交易產生,那么它可能不需要直接繳納增值稅。然而,如果這筆借款在稅務上被認定為是“實質上”的融資行為,那么B公司可能需要在使用資金的過程中產生費用(如利息),這些費用可能會被計入B公司的成本或費用中,從而影響到B公司的應納稅所得額。此外,如果借款合同屬于印花稅應稅憑證,B公司可能也需要承擔印花稅的納稅義務。
2024-05-17
同學你好 增值稅要交的 但是虧損不用交所得稅
2022-12-02
可以,這個不是經常有不需要去增加經營范圍,這個按銀行同期同類貸款利率,你看你和那個銀行經理熟悉,你問下對方可以這個,
2020-10-22
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