300000*萬分之五/2/2,實收資本印花稅這么算的
老師,你好,我公司是小規模納稅人,假如我的實收資本是10萬,應繳納的印花稅是多少
老師,我是小微企業,小規模納稅人,這個季度實收資本是35萬,請問我該計提多少印花稅
老師,我實收資本35萬,小規模納稅人,應該交多少印花稅,如果是一般納稅人交多少印花稅
老師,小微企業實收資本30萬,印花稅交多少
小規模納稅人, 實收資本30萬 最終交的印花稅到底是多少?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
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是這樣的么??? 300000*0.05%*50%*50%=37.5
對,沒錯了,是這么算的
為啥要除2個2?
因為一個是小規模納稅人減半征收,另外一個是針對實收資本的印花稅有單獨的減半征收
那我繳印花稅的時候需要填上相關減征的文件號么
這個他一般就會自動給你們減免的