對的 借應交稅費 貸營業外收入 不交稅的
小規模,季度未超過30萬,比如開票10萬,借:銀行存款 貸:主營業務收入99009.9。應交稅費_應交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結轉?
小規模,我開的1%的發票,比如開10萬發票,會計分錄這樣寫嗎?借:應收賬款100000 貸:主營業務收入99009.9 貸:應交稅費-應交增值稅:990.1
小規模納稅人有一個10萬的收入,會計分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入 99009.9 應繳稅費-應交小規模增值稅 990.1。這個分錄對?其中這個應交小規模增值稅怎么處理呀?
請問老師,我是小規模納稅人的會計,現在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業務收入990.10 應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 貸營業外收入–政府補助9.9
老師,小規模收入發票,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,季度不超過30萬,這個增值稅怎么處理
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
我九月份有個收入沒有做到營業外收入里面?可以跟十二月份的一起做嗎?
是在做一張憑證給他做出來嗎?
可以的可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。