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老師,小規模收入發票,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,季度不超過30萬,這個增值稅怎么處理

2024-08-29 08:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-29 08:56

轉入營業外收入-稅費減免

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快賬用戶1791 追問 2024-08-29 08:56

完整的分錄寫一下行嗎老師

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快賬用戶1791 追問 2024-08-29 08:57

是季度末沖減嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-29 08:58

小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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轉入營業外收入-稅費減免
2024-08-29
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實可以不用
2023-03-22
同學,你好,這個對的。
2021-04-14
你好 1. 你小規模 增值稅沒有三級科目的 確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅;貸:主營業務收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣做就對了
2020-09-03
借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅 這么做賬就行了
2023-08-28
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